Faktúra č. 0266/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0266/19
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov + tonery
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 1 106,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2019 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 1 106,80 € 14.11.2019 19.11.2019 Objednávka
Tlačiť