Faktúra č. 0265/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0265/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 03.12.2018
  • Celková hodnota: 109,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/2018 Objednávame si čistiace prostriedky pod+a vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 109,13 € 29.11.2018 01.12.2018 Objednávka
Tlačiť