Faktúra č. 0261/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0261/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 769,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2017
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2017 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 769,84 € 15.12.2017 19.12.2017 Objednávka
Tlačiť