Faktúra č. 0259/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0259/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - projekt FG
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 85,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/2019 Objednávame si kancelárske potreby podľa vlastného výberu (výkresy A4, výkresy A3, rýchloviazače farebné, podložka s klipom, xerox farebný mix, euroobaly viac druhov, xerox A4. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 85,21 € 12.11.2019 14.11.2019 Objednávka
Tlačiť