Faktúra č. 0257/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0257/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 74,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. (skladané papierové utierky, vrecia na odpad, vanish na škvrny, savo perex bielidlo, WC čistič proti baktériam, rukavice gumené, tekutý prášok. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 0,00 € 31.10.2019 08.11.2019 Objednávka
Tlačiť