Faktúra č. 0249/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0249/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náradie TV - FP z PSK (zdroj 41)
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 673,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2019 Objednávame si u Vás floorb. hokejky Respect- 8 ks, florbalové hokejky Bumerang - 5 ks, floorbalové loptičky oficial- 12 ks, florbalové bránky 60*90 cm - 2 ks, dresy+trenky COPA+logo, číslo - 15 ks. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Jozef Mašlonka - SPORT TEAM 30636337 673,00 € 06.11.2019 08.11.2019 Objednávka
Tlačiť