Faktúra č. 0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery HP CF 350 - projekt FG
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 207,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame si u Vás toner HP CF350A, 351A, 352A, 353A. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 207,36 € 23.10.2019 25.10.2019 Objednávka
Tlačiť