Faktúra č. 0237/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0237/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 72,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/2018
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/2018 Objednávame si u Vás čistace prostriedky podša vlastného výberu (sanitárna hygiena - 2 ks čist. prostriedok so sviežou vôňou, čistiaci prostriedok na nerez 1 ks, odmasťovací prostriedok - 1 ks, 1 ks na podlahy, 1 ks sanitárna hygiena, 4 ks na pripíleniny, Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Hagleitner Hygiene Sloven 35840790 72,23 € 26.10.2018 01.11.2018 Objednávka
Tlačiť