Faktúra č. 0231/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0231/18
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov + toner
  • Dátum doručenia: 19.10.2018
  • Celková hodnota: 191,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/2018 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 191,04 € 17.10.2018 20.10.2018 Objednávka
Tlačiť