Faktúra č. 0229/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0229/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 87,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2019 Objednávame si u Vás Xerox A4 - 25 balíkov a 2 balíky Xerox A3. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 87,16 € 07.10.2019 11.10.2019 Objednávka
Tlačiť