Faktúra č. 0229/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0229/18
  • Popis fakturovaného plnenia: telefón domáci + montáž
  • Dátum doručenia: 19.10.2018
  • Celková hodnota: 111,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/2018 Objednávame si u Vás montáž domáceho dorozumievacieho zariadenia + materiál na montáž a dopravné náklady. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 sme AM-TEL s.r.o. 47539895 111,48 € 17.10.2018 23.10.2018 Objednávka
Tlačiť