Faktúra č. 0209/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0209/19
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž roletiek (72d)
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 1 542,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/2019 Objednávame si u Vás roletky s dodávkou a montážou: v bielom prevedení 1000x500 - 12 ks 1000x1000 - 6 ks 1000x1300 - 6ks, v hnedom prevedení 550x1200 - 20 ks Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Bendík Martin MODEL 32861737 1 542,10 € 04.09.2019 05.09.2019 Objednávka
Tlačiť