Faktúra č. 0201/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0201/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky a materiál - COVID19
  • Dátum doručenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota: 2 696,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2020 Objednávame u vás tovar na dezinfekciu COVID19 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 2 731,22 € 03.09.2020 04.09.2020 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť