Faktúra č. 0199/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0199/24
  • Popis fakturovaného plnenia: profylaktické práce
  • Dátum doručenia: 24.09.2024
  • Celková hodnota: 435,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 IKARO s.r.o. 31656544 435,84 € 17.09.2024 25.09.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť