Faktúra č. 0189/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 574,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2023 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 574,56 € 08.09.2023 08.09.2023 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť