Faktúra č. 0187/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka Plyn. kotla
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 345,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Marián KISKA-SERVIS 47729481 345,00 € 03.09.2024 12.09.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť