Faktúra č. 0187/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 263,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 040/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
040/2019 Objednávame si kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 263,75 € 27.08.2019 29.08.2019 Objednávka
Tlačiť