Faktúra č. 0139/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0139/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - renovácia
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 115,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2023 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 115,81 € 28.06.2023 28.06.2023 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť