Faktúra č. 0127/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
- IČO: 00162175
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0127/21
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.06.2021
- Celková hodnota: 94,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2021
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/2021 | Objednávame u vás čistiace prostriedky | Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | 00162175 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 94,73 € | 15.06.2021 | 19.06.2021 | PhDr. Darina Siskovičová | Objednávka |