Faktúra č. 0127/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0127/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.06.2021
  • Celková hodnota: 94,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2021 Objednávame u vás čistiace prostriedky Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 94,73 € 15.06.2021 19.06.2021 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť