Faktúra č. 0122/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/19
  • Popis fakturovaného plnenia: farebné obaly
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 21,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2019 Objednávame si u Vás obaly farebné linarts 90 ks. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 21,60 € 27.05.2019 05.06.2019 Objednávka
Tlačiť