Faktúra č. 0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky (11UA)
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 354,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2025 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 379,25 € 29.05.2025 30.05.2025 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť