Faktúra č. 0111/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota: 790,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 017,62 € 14.05.2024 17.05.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť