Faktúra č. 0089/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0089/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 92,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 92,86 € 15.04.2019 18.04.2019 Objednávka
Tlačiť