Faktúra č. 0077/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0077/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.03.2020
  • Celková hodnota: 93,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2020 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 93,58 € 27.03.2020 31.03.2020 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť