Faktúra č. 0067/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0067/23
  • Popis fakturovaného plnenia: seervis a oprava el. inštalácie
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 137,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2023 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Elex Tucerova 35216735 137,80 € 15.03.2023 22.03.2023 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť