Faktúra č. 0062/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0062/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 26.03.2021
  • Celková hodnota: 35,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
006/2021 Objednávame u vás čistiace prostriedky Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 35,46 € 25.03.2021 26.03.2021 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť