Faktúra č. 0055/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery HP
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 467,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2020
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2020 Objednávame si u Vás tonery. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Compas Pustulka 35219441 467,16 € 27.02.2020 06.03.2020 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
Tlačiť