Faktúra č. 0037/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  • IČO: 00162175
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0037/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 87,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2020 Objednávame si u Vás Xerox A4 80 g - 25 balíkov. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LUSILA, s.r.o. 36485608 87,25 € 05.02.2020 10.02.2020 Objednávka
Tlačiť