Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0088/24 spotreba elektriny 03/2023 24ZVS0000012198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 331,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0089/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0090/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 156,35 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
011/2024 Objednávame u vás zatiahnutie nového ethernet kábla do učebne č.1 podľa vystavenej ponuky. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 252,35 € 11.04.2024 12.04.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
8016/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 97,19 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0087/24 nové verzie MAGMA 2Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0084/24 VUCnet 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0085/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,82 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0086/24 Internet škola 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0083/24 Porada riaditeľov SŠ Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
010/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 102,30 € 05.04.2024 06.04.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0082/24 prostriedky do umývačky - výdajňa Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 102,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0079/24 2x mobil 03/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0080/24 mobil 03/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0081/24 mobil 03/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,44 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0067/24 nájomné za prenájom pozemkov a stavieb od 1.1.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 0,50 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0078/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0070/24 poistenie majetku 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8014/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 35,09 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0077/24 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 84,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »