Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 588,40 € 29.01.2024 29.01.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0022/24 Stravné lístky pre zamestnancov 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 588,40 € 29.01.2024 30.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8005/24 všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KUPO-SK, s.r.o. 36500569 50,09 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
002/2024 Objednávame u vás inštruktora lyžovania na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Zdravý Pohyb, s.r.o. 52041361 489,00 € 07.02.2024 07.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0023/24 doplatok za obdobie od 4.12.2023 - 31.12.2023 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 148,12 € 05.02.2024 07.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
7109003406 Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 271,48 € 08.02.2024 12.02.2024 16.02.2024 08.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Zmluva
003/2024 Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 271,48 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
004/2024 Objednávame u vás dopravné služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 200,00 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
005/2024 Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
006/2024 Objednávame u vás športové služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 500,00 € 08.02.2024 09.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0021/24 odber plynu 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0020/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,64 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0019/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,00 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0018/24 spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 364,19 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0017/24 vyúčtovanie plynu 23.11. - 31.12.2023 - nedoplatok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 651,88 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0024/24 Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 271,48 € 08.02.2024 13.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8008/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Milan Šoltés DELTA 30259908 97,76 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8007/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 55,70 € 02.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8006/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 254,54 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0029/24 oprava bezpečnostného systému Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 František Fudaly AM-TEL 40129853 45,26 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »