0265b /22 |
Čerpadlo Sanicondens (111) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
7,75 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0265a/22 |
Čerpadlo Sanicondens ( 72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
154,25 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
038/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
182,34 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0267/22 |
Kontrola PHP, hydrantov, oprava PHP prášk. kontrola požiar.dvier. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
182,34 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8041/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
64,44 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8040/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
151,14 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0266/22 |
stravné kupóny Up 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 590,96 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8042/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
35,88 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8043/22 |
poháre, miešadlo, sáčky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
69,53 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0281/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,22 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0279/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,72 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0278/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
330,52 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0269/22 |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
199,74 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0284/22 |
Tonery KMI Bizub |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
525,48 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0270/22 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0282/22 |
servis a správa PC siete 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0268/22 |
servis a správa PC siete 11/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0283/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,98 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0271/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
51,84 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0272/22 |
listy so štátnym znakom |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
159,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |