0031/22 |
2x mobil 01/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0030/22 |
mobil 01/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0029/22 |
mobil 01/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,54 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0039/22 |
Workshop "Ako komunikovať s ľuďmi, s ktorými si nerozumieme"- projekt Orange |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Albisa s.r.o. |
44527365 |
|
300,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0045/22 |
prenájom nebytových priestorov 1Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
6 640,00 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8006/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
33,24 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0044/22 |
poistenie majetku 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
413,08 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0042/22 |
servis - oprava poškodeného VTZ konvektoru |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marián KISKA-SERVIS |
47729481 |
|
160,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0043/22 |
Sedacie vaky 2x - projekt Orange |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
125,80 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0041/22 |
Gastro - ročné predplatné 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
L.K.Permanent |
31352782 |
|
9,96 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0040/22 |
stravné kupóny Up 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 643,14 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8008/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
10,43 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0047/22 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0046/22 |
servis a správa PC siete 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0049/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,30 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8007/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,17 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0048/22 |
odber plynu 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0051/22 |
kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - VVLV 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
254,85 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0050/22 |
Projektorová lampa Epson ELPLP67 s modulom generická |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
00000000 |
|
110,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0057/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,68 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |