0182/22 |
spotreba elektriny 07/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
166,19 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0181/22 |
spotreba elektriny 07/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
60,11 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0180/22 |
spotreba elektriny 07/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,14 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0176/22 |
stravné kupóny Up 09/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
953,62 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0179/22 |
Internet škola 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0178/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,98 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0177/22 |
VUCnet 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0175/22 |
2x mobil 07/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,68 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0174/22 |
mobil 07/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,71 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0173/22 |
mobil 07/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0187/22 |
Prednáška o čaji s ochutnávkou - projekt Orange |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Alchýmka, s.r.o. |
48030091 |
|
120,00 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0186/22 |
stavebný materiál - rekonštr. výdajne jedál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
375,65 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0184/22 |
za prevedené revízie a inštalácií bleskozvodov, el. spotreb. s odstrán. závad |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže |
10720766 |
|
1 661,20 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0183/22 |
výmena el. inštalácie zás. a svet. obvodov s dodávkou mater. - výdajňa jedál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
1 118,47 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8028/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
239,52 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8029/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
64,20 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0192/22 |
inštalačné práce, rekonštrukcia kuchynky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
VODA-UK-PLYN Balabas |
11946598 |
|
1 234,42 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0203/22 |
Čajové súpravy - projekt ORANGE |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Samuel Šubík - vegis.sk |
52740536 |
|
97,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0199/22 |
spotreba elektriny 08/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
63,61 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0198/22 |
spotreba elektriny 08/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
170,62 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |