0005/22 |
Internet škola 12/2021 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0004/22 |
VUCnet 12/2021 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0003/22 |
mobil 12/2021 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0002/22 |
mobil 12/2021 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,48 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8001/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
122,34 € |
13.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0019/22 |
MAGMA HCM systémová podpora - 4Q 2021 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8003/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
10,84 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8002/22 |
POLI Caffe CREAMA Bar 1000gr |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
29,70 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0022/22 |
nájomné za prenájom pozemkov a stavieb za rok 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1,00 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0021/22 |
servisné práce 1Q 2022 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0020/22 |
členský poplatok za rok 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr |
17322642 |
|
50,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0018/22 |
RAP 2022 - zverejňovanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0017/22 |
RAP 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0015/22 |
odber plynu 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0014/22 |
vyúčtovanie plynu 20.11. - 31.12.2021 - nedoplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 411,38 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0016/22 |
stravné kupóny Up 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 159,52 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0023/22 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0025/22 |
pracovná obuv a letná bunda |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,20 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0026/22 |
servis a správa PC siete 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0027/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
37,04 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |