001/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 588,40 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0022/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 02/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 588,40 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8005/24 |
všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
50,09 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
002/2024 |
Objednávame u vás inštruktora lyžovania na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Zdravý Pohyb, s.r.o. |
52041361 |
|
489,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0023/24 |
doplatok za obdobie od 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
148,12 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
7109003406 |
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
271,48 € |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
003/2024 |
Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
004/2024 |
Objednávame u vás dopravné služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
005/2024 |
Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba |
36153656 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
006/2024 |
Objednávame u vás športové služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 500,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0021/24 |
odber plynu 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0020/24 |
spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
410,64 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0019/24 |
spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,00 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0018/24 |
spotreba elektriny 12/2023 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,19 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0017/24 |
vyúčtovanie plynu 23.11. - 31.12.2023 - nedoplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 651,88 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0024/24 |
Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8008/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
97,76 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8007/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
55,70 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8006/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
254,54 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0029/24 |
oprava bezpečnostného systému |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
|
45,26 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |