0088/22 |
VUCnet 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0083/22 |
mobil 03/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0082/22 |
mobil 03/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,81 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0081/22 |
2x mobil 03/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8014/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
45,66 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8015/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
127,30 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
02/01/2022 Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve HAOB v Kežmarku na rok 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Hoteovej akadémii Otta Brucknera |
42343275 |
Iné |
0,00 € |
21.04.2022 |
01.05.2022 |
31.01.2023 |
28.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
8016/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
29,01 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0093/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
40,39 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0094/22 |
stravné kupóny Up 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 640,44 € |
27.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
017/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Albisa, s.r.o. |
44526327 |
|
300,00 € |
05.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
016/2022 |
Objednávame u vás pneuservis, čistenie a umývanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Autoservis KSM s.r.o. |
45340285 |
|
60,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
8017/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
55,44 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0108/22 |
spotreba elektriny 04/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
272,46 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0107/22 |
spotreba elektriny 04/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
252,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0106/22 |
spotreba elektriny za 04/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8018/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
21,27 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0105/22 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
191,94 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0100/22 |
pneuservis, čistenie, umývanie MV Ford Transit KK 660BG |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Autoservis KSM s.r.o. |
45340285 |
|
60,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0096/22 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |