8025/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
12,38 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0132/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
20,20 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0133/22 |
Viac ako peniaze - školský rok 2022/2023 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0134/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 411,04 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0137/22 |
Kasko - havária + krádež 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
94,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0136/22 |
hromadné úrazové poistenie osôb 01.07-30.09.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0135/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,26 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8026/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
38,16 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
020/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
|
141,14 € |
27.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0141/22 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
126,30 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
021/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
DAKOV trade s. r. o. |
53790022 |
|
4 437,60 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0143/22 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
71,70 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0144/22 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0140/22 |
vodné, stočné 2Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
293,76 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0139/22 |
vodné, stočné 2Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
164,63 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0138/22 |
vodné, stočné 2Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
573,08 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0142/22 |
odber plynu 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0147/22 |
spotreba elektriny 05/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
116,98 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0146/22 |
spotreba elektriny 06/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,56 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0145/22 |
spotreba elektriny 06/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
235,13 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |