0148/22 |
MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0151/22 |
2x mobil 06/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0150/22 |
mobil 06/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0149/22 |
mobil 06/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,84 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8027/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
7,74 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0152/22 |
Knihy - projekt ORANGE (72c) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
|
141,14 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0153/22 |
nové verzie MAGMA 3Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0157/22 |
servisné práce 3Q 2022 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0156/22 |
VUCnet 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0155/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0154/22 |
Internet škola 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0158/22 |
servis a správa PC siete 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0159/22 |
výmena stropných svietidiel podľa zákazky a ponuky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
30 870,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
1/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Janka & Juraj Gantner, spol. s.r.o. |
17079039 |
Iné |
500,00 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
12.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
2/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pizzera TAVERNA RÓbert Kurnát |
44866411 |
Iné |
150,00 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
12.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
0160/22 |
Triedny výkaz pre stredné školy |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0161/22 |
storno faktúry 8707682844 z 1.7.2022 - KL a PLP 0142/22 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 500,00 € |
18.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0162/22 |
vyúčtovanie plynu 1.1. - 30.06.2022 - preplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 454,12 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0164/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
13,63 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0163/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 581,97 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |