Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/2024 Objednávame u vás inštruktora lyžovania na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Zdravý Pohyb, s.r.o. 52041361 489,00 € 07.02.2024 07.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
003/2024 Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 271,48 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
008/2024 Objednávame u vás publikáciu v rámci projektu V4 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312 257,27 € 23.02.2024 24.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
005/2024 Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
006/2024 Objednávame u vás športové služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 500,00 € 08.02.2024 09.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
011/2024 Objednávame u vás zatiahnutie nového ethernet kábla do učebne č.1 podľa vystavenej ponuky. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 252,35 € 11.04.2024 12.04.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0021/24 odber plynu 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0028/24 odber plynu 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0051/24 odber plynu 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0071/24 odber plynu 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0029/24 oprava bezpečnostného systému Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 František Fudaly AM-TEL 40129853 45,26 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0047/24 Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 19,20 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0033/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,04 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0056/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 02/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,28 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0085/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 03/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,82 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0005/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 12/2023 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,66 € 10.01.2024 12.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0070/24 poistenie majetku 01.04.2024 - 30.06.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Union poisťovňa, a.s. 31322051 482,71 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
7109003406 Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 271,48 € 08.02.2024 12.02.2024 16.02.2024 08.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Zmluva
0083/24 Porada riaditeľov SŠ Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0091/24 pracovné stretnutie ekonómov v dňoch 15.-16.04.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »