Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0059/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 315,06 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0060/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,08 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0061/24 spotreba elektriny 04/2024 - EIC24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 337,90 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0071/24 odber plynu 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 702,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0088/24 spotreba elektriny 03/2023 24ZVS0000012198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 331,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0089/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0090/24 spotreba elektriny 03/2024 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 156,35 € 12.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
005/2024 Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 08.02.2024 08.02.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0041/24 Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Tatranská horská služba 36153656 120,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0010/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0043/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0093/24 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 77,76 € 22.04.2024 30.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0011/24 nové verzie MAGMA 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 22.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0072/24 MAGMA HCM systémová podpora - 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0087/24 nové verzie MAGMA 2Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 24.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8005/24 všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KUPO-SK, s.r.o. 36500569 50,09 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0001/24 vodné, stočné 4Q 2023 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 510,00 € 02.01.2024 12.01.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0073/24 vodné, stočné 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 313,81 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0074/24 vodné, stočné 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 169,07 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0075/24 vodné, stočné 1Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 588,07 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »