Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/2022 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Albisa, s.r.o. 44526327 300,00 € 08.02.2022 08.02.2022 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0020/22 členský poplatok za rok 2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr 17322642 50,00 € 17.01.2022 24.01.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0021/22 servisné práce 1Q 2022 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 24.01.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0022/22 nájomné za prenájom pozemkov a stavieb za rok 2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Mesto Kežmarok 00326283 1,00 € 19.01.2022 24.01.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0023/22 výkon zodpovednej osoby za 02/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0024/22 odber plynu 02/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0025/22 pracovná obuv a letná bunda Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 114,20 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0026/22 servis a správa PC siete 01/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN IT, s.r.o. 46197168 300,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
00262/22 spotreba elektriny 10/2022 elektromer 11863342 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 328,28 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0027/22 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 37,04 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0028/22 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,28 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0029/22 mobil 01/2022 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,54 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
003/2022 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 EMI - Sabinov s.r.o. 46726608 148,00 € 16.02.2022 16.02.2022 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0030/22 mobil 01/2022 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,60 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0031/22 2x mobil 01/2022 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0032/22 spotreba elektriny za 01/2022 OM 512452 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 296,92 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0033/22 spotreba elektriny za 01/2022 OM 551070 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 104,80 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0034/22 spotreba elektriny za 01/2022 OM 512435 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 347,89 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0035/22 Internet škola 01/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,83 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0036/22 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,26 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »