Faktúra č. DFB/23/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 26.05.2023 - 23.08.2023
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 1 432,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/DOZ - 4
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť