Faktúra č. DFB/23/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.12.2022 do 20.01.2023
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/2021/0002
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť