PcWorms, s. r. o.


Informácie
  • Názov: PcWorms, s. r. o.
  • IČO: 44111266
  • Adresa: Exnárova 23, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
018/25 Objednávame si u Vás Notebook Lenovo, napájací konektor a servis. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 567,57 € 04.02.2025 11.02.2025 Objednávka
DFB/25/0042 notebook Lenovo -NEH, napájací konektor, servis notebookov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 567,57 € 11.02.2025 15.02.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
077/24 Objednávame si u Vás materiál na modernizáciu wifi v budove školy. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 770,12 € 18.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB/24/0104 modernizácia wifi - hartvér SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 770,12 € 25.03.2024 04.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
160/24 Objednávame si u Vás ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC1063XA, i3-1215U, 14.0˝ 1920 x 1080 FHD/Touch, UMA, 8GB, SSD 256GB, W11ProEDU. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 6 134,00 € 14.06.2024 22.06.2024 Objednávka
DFB/24/0236 notebooky 10 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 6 134,00 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
213/24 Objednávame si u Vás notebook pre pedag.zamestnanca: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 555,00 € 03.09.2024 11.09.2024 Objednávka
DFB/24/0323 notebook 1 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 554,16 € 11.09.2024 12.09.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
265/24 Objednávame si u Vás Patch cord UTP, náhradnú sadu batérií. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 309,80 € 08.11.2024 13.11.2024 Objednávka
DFB/24/0408 káble na prepíjanie počítačových sietí 140 ks, batéria-náhradná sada SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 309,80 € 13.11.2024 21.11.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
275/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 763,72 € 15.11.2024 22.11.2024 Objednávka
DFB/24/0427 access pointy pre wifi a 1 ks switch - ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 763,72 € 21.11.2024 25.11.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0469 server na zálohovanie dát - ŠI Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 534,36 € 18.12.2024 19.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
296/24 Objednávame si u Vás server na zálohovanie dát. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 534,36 € 11.12.2024 19.12.2024 Objednávka
301/24 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 3 585,01 € 19.12.2024 28.12.2024 Objednávka
302/24 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 7 281,96 € 19.12.2024 28.12.2024 Objednávka
DFB/24/0477 projektor 3ks, mobilný TV stojan, ... Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 7 281,96 € 27.12.2024 30.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0478 tabule biele keramické, vybavenie k wifi Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 3 585,01 € 27.12.2024 30.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
303/23 Objednávame si u Vás kufre na nabíjanie tabletou Lenovo. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 5 068,80 € 05.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0514 kufríky pre tablety Lenovo Ideapad Duet ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 5 068,80 € 19.12.2023 21.12.2023 Juraj Budiš Faktúra