Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0092 | MAGMA HCM systémová podpora 1.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0140 | nové verzie MAGMA HCM 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 10.06.2020 | 13.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0150 | nové verzie Magma - 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 03.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0149 | systémová podpora MAGMA HCM - 2.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 03.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
068/20 | Objednávame si u Vás inštalačné a konzultačné práce v zmysle zmluvy. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 24.08.2020 | 29.08.2020 | Objednávka | |||||
DFB/20/0224 | inštalácia modulu SendMail-výplatné pásky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 17.09.2020 | 25.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0247 | systémová podpora MAGMA HCM 3.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0273 | nové verzie Magma - 4.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/20/0374 | systémová podpora MAGMA HCM 4.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0012 | nové verzie MAGMA HCM 1.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0111 | nové verzie MAGMA HCM 2.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 15.04.2019 | 04.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0120 | systémová podpora MAGMA HCM 1Q2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0183 | nové verzie MAGMA HCM - 3.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 16.07.2019 | 20.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0199 | MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0301 | nové verzie MAGMA HCM 4.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0317 | systémová podpora MAGMA HCM 3.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0404 | MAGMA HCM systémová podpora 4.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/18/0007 | nové verzie MAGMA HCM 1.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/18/0100 | nové verzie MAGMA 2.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 25,49 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/18/0109 | magma HCM systémova podpora - 1.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AutoCont SK | 36396222 | 193,28 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Juraj Budiš | Faktúra |