GAMO, a.s.
Informácie
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa: Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/14/0259 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 04.11.2014 | 23.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/14/0305 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/14/0412 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 31.12.2014 | 05.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0430 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 31.12.2013 | 07.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0332 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 05.12.2013 | 07.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0297 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 08.11.2013 | 23.11.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0260 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 07.10.2013 | 15.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0221 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 04.09.2013 | 11.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0188 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 06.08.2013 | 20.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/13/0155 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.07.2013 | 18.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
DFB/13/0096 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 02.05.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
DFB/13/0125 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.06.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |