Objednávka č. 204/13

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 204/13
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne: 2bal vrecia do košov 110l 5ks vrecia do košov 60l 10ks fixinela 64ks toaletný papier 1ks jar 1l 1ks hubka na riad 1ks tekutý piesok v celkovej sume 40,82€
  • Dátum vyhotovenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/13/0048 čistiace potreby SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Jaroslava Vašková - DAV 33953490 40,82 € 19.12.2013 14.01.2014 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť