Objednávka č. 203/21

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 203/21
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás:
  • Dátum vyhotovenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 17 016,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0419 vankúše a plachty pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STOMEX spol. s r. o. 31650091 8 376,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0434 posteľné obliečky pre ŠI - 240ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STOMEX spol. s r. o. 31650091 8 640,00 € 09.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť