Objednávka č. 203/15

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 203/15
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: tovar na základe emailovej objednávky zo dňa 22.12.2015 v celkovej sume 335,02 € s DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 28.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0437 stavebný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Ciha HASSTAV 44777477 335,02 € 29.12.2015 30.12.2015 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť