Objednávka č. 171/15

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 171/15
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: kalendáre v celkovej sume 1 840,00 € s DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0407 stolový kalendár s motívom školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BSFC, s.r.o. 44610327 1 840,00 € 17.12.2015 19.12.2015 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť